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采购价格审计:内容、方法、程序、常见问题

一、所需的资料 企业制定的关于价格制定的制度及管理办法、采购合同台账、各供应商的报价单、相关的询价、比价、议价资料、价格标准、市场上同时段、同类型物资…

财政专项资金违规使用的审计方法

一、虚列 较为普遍的一种方式,一般做法是财政或专项资金使用单位,列报支出,实际并未拨入专项资金使用单位或项目,而直接转入暂存款长期挂账,形成事实上的占…

2024年英国房东报税流程

01 英国的财税年度以及报税截止日期 财税年度的计算是 每年的4月6日到次年的4月5日 ,之后税务局会给您10个月的时间让您准备所有的房产收入和费用的报税。所以它的截…

财务报告审计讲解(什么是财务审计)

一、什么是财务报表审计 财务报表审计指的是具有审计资格的会计师事务所的注册会计师根据独立审计准则的要求,对被审单位财务报表所进行的审计。它以反映企业经…

2024年3月27日 审计署多地审计动态最新发布

部署大运河自然资源资产和文化遗产保护利用审计 江苏省审计厅组织大运河主干沿线的8个设区市审计局共同开展大运河自然资源资产和文化遗产保护利用情况审计。涉及…

注册烟草公司需要多少钱

一、注册烟草公司要哪些要求 (1)经营场所 注册一家烟草企业一定要有固定的经营场所,如果资金比较紧张的情况下我们还可以租商业用途的公寓或者选择共享办公室注…

民间审计定义 民间审计的作用是什么

在现代社会中,民间审计逐渐发展起来,各种非政府组织、公民团体或个人通过自发的方式,对公共机构、企业或非营利组织的经济活动和使用资源进行检查和评估。这种…

内控审计与专项审计区别

内控审计如专项审计的区别如下: 1、两者审计的内容广度不一样。内控审计的范围很广,所涉及的部门、人员、资源都比较庞大,只要是单位内部所涉及的东西都要进行…

为什么要进行审计独立性?

独立性是审计的本质特征,也是保证审计工作顺利进行的必要条件。如果审计不具有独立性,就不足以让委托者确信审计工作的有效性。例如,审计人员持有被审计单位…

浅谈如何做好审计培训工作?

1、应具备专门学识及业务能力,熟悉公司的经营活动和内部控制,不断通过后续教育来保持这种专业胜任能力。 2、应当遵循职业道德规范,并以应有的职业谨慎态度执行…

审计中的合理保证跟有限保证有什么区别

合理保证与有限保证 鉴证业务的保证程度分为合理保证和有限保证。 合理保证的保证水平要高于有限保证的保证水平。 审计业务属于合理保证的鉴证业务。 合理保证业…

如何防范注册会计师所面临的审计风险(四大措

(一)加强相关法律完善,为注册会计师审计工作提供标准 (二)加大审计工作宣传力度,为注册会计师提供良好的审计环境 (三)重视对审计委托方的选择,加强和客…

招标代理和审计公司可以是一家吗?答案是否定

1 不可以。2 招标代理和审计公司的职责和角色不同。招标代理主要负责协助招标人进行招标工作,包括招标文件的编制、招标公告的发布、投标文件的接收和评标等;而…

审计的技术方法有哪些(四大方法)

顺查法: 概念:顺查法指审计的取证顺序与反映经济业务的会计资料形成过程相一致的方法。 优点:审计过程全面细致,一般说来不容易遗漏错弊事项,因此,审计质量…

审计失败的定义

审计失败则是指注册会计师由于没有遵守公认审计准则而形成或提出了错误的审计意见。出现经营失败时,审计失败可能存在,也可能不存在。另外,还可能存在这样的情…

为什么审计信息化在我国越来越重要

首先一点,被审计的对象在不断的信息化,例如财务、人力、采购、销售等管理系统以及其它各种系统都已经逐步信息化,所以审计的信息化也同样是必不可少的,从取证…

审计对量的基本原则

也就是结算对量的原则,即对工程量、单价做一个核定,以便更清楚的进行工程价款的结算。 工程结算审计,是指建设工程项目竣工后,施工单位与建设单位(甲方)对工程…

什么是ipo审计风险:首次公开发行股票上市审计

IPO 审计风险,即首次公开发行股票上市审计中存在的风险。 与一般年报审计相比,IPO 审计包含最近三年一期财务数据,时间跨度大,综合性强,审计周期长。在落实IP…

审计人员应具备的条件以及执行职务的三大原则

1、凡从事审计工作的人员,都应事先经过适当的专业培训,并且具备熟练的专业技能 2、审计人员应依法执行职务 3、审计人员不仅必须具备丰富的学识与实践经验,更需…

过来人如何看待审计利弊

审计具有较高的法律地位,我国《宪法》《审计法》确立了审计监督制度,审计是《宪法》明文规定由政府行政首长直接领导的部门,也是写进《宪法》确定成立的政府部…

工程结算审计常见问题及对策

工程结算审计是对工程项目在实施过程中各项费用的合法性、合理性、准确性和完整性进行审查和核对的过程。在工程结算审计过程中,可能会出现以下常见问题: 1、违…

内部审计在企业管理中的地位与作用的选题目的

作为内部审计重要组成部分的企业内部审计,是企业管理系统的子系统,是管理层的重要控制手段,对企业的生存和发展起着重要作用。 内部控制是管理现代化的产物,…

内部审计职业道德规范是什么:公正最重要

审计人员职业道德是为指导审计人员在从事审计工作中保持独立的地位、公正的态度和约束自己行为而制订的一整套职业道德规范。 国家审计人员职业道德:审计机关和审…

epc项目必须全过程审计吗

一是采取联合审计方式。这种方法中,由于审计人员的专业结构及综合素质存在单一性等问题,审计部门应组织工程技术、经营计划、物资管理等相关部门的专业人员组成…

什么叫风险导向审计:以审计风险模型为基础进

风险导向审计即指注册会计师以审计风险模型为基础进行的审计,是审计专用术语。以战略观和系统观思想指导 重大错报风险评估和整个 审计流程,其核心思想可以概括…

重新计算适用的审计工作阶段

如果有特殊原因,包括不可抗力,那么审计工作阶段就要重新计算,延后计算,比如最近的新冠疫情,影响审计工作的开展,那么审计工作阶段阶段,就可以适当的延长…

审计意见书与审计决定书的区别

审计意见书是审计师执行审计程序、收集审计证据后,针对被审计事项发表的意见。主要起到鉴证作用。一般中介机构,即会计师事务所(民间审计)接受委托审计后出具…

财务混同需审计认定吗:需要

公司的财务混同需审计认定。 一般来说,公司的财务混同是指债务人将自己的财产与他人的财产进行混合,从而来模糊其作为债务人的属性,使其承担的债务逐渐减少,…

内部审计人员从财务人员中抽调有何弊端

如果从内部财务人员中抽调又从事内部审计,从单项审计任务上讲肯定是不利于公平、公正、因为内部财务上的问题他也许不会自爆家丑,但是如果你搞的审计对象不是财…

三大总体审计程序是什么?

按获取审计证据的目的,审计程序可以分为风险评估程序、控制测试(必要时或决定测试时)和实质性程序三种,这三种审计程序称之为总体审计程序。具体包括: 1.风险…

审计报告分为哪几种(五种类型)

一、从审计报告的标准来划分,审计报告分为标准审计报告和非标准审计报告。 二、从审计报告的意见类型来分,一共有保留意见、无保留意见、无法表示意见、否定意…

开展序时审计意义?

序时审计:是指内部审计部门根据辖内各营业机构管理水平和风险状况,定期对辖内各机构开展的具有连续性的全面审计活动。 序时审计的主要内容为被审计机构审计期…

公司审计如何审计员工

公司审计属于企业内部审计,审计对象是公司的资产、负债和权益情况,涉及到对人员的审计,主要是所属分公司主要负责人的经济责任审计。 一般不会对所属员工进行…

国家审计人才类型划分:管理性质审计人才/专业

国家审计人才类型可划分为:一、管理性质审计人才:具备财务管理、决策管理、组织管理、企业战略规划等专业背景,能够发掘或排查企业内部控制体系缺陷、解决经营…

审计报告报备需要什么(六大要素)

需要出审计报告的情况: 1、年终(一般有主管部门的国有企业都要给主管部门出具审计报告)。 2、企业转制(需要在文件或法律条文规定日期出具)。 3、税务局(这个…

电信代理费属于那个税收分类编码:服务税收分

佣金代理的税收分类编码是304080299

合同审计材料

1、企业营业执照副本、税务登记证副本、机构代码证、行业资质复印件;2、委托协议书签字、盖章;审计有关事项说明签字、盖章(提供统一格式); 3、企业基本情况…

专项审计需要专门的程序吗:需要

专项审计调查,是指审计机关主要采用审计的方法,对与财政收支、财务收支有关或者本级人民政府交办的特定事项,向有关地方政府、部门、单位和个人进行的专门调查…

会计的外部监督可分为?

1、会计的外部监督机关包括: 国家各级税务机关,地方各级税务机关,审计事务所,财政局,会计事务所,注册税务师等。 以及各级财政部门和审计部门、银行部门、税…

求人力资源管理考研考研学校排名啊?

一、中国人民大学 人力资源管理是中国人民大学劳动人事学院的下设学科,劳动人事学院现有劳动经济、人力资源管理、社会保障、劳动关系和职业开发与管理五个系;…

做ppt首先做逻辑记住三条?

1 并列关系 这是PPT中最常见的一种逻辑关系,在并列关系中,项目之间处于同一逻辑层级,没有主次之分。 并列关系中最常见的就是项目符号的图示,通过前面的小黑点…

审计tb是什么意思?

审计工作里财务报表中的TB表是试算表(试算平衡表)的意思,TB是英文trialbalance的缩写。 试算表是指用来进行总分类账户记录试算平衡的一种书面文件。试算表的编制方…

事业单位决算报表怎么做?

做好决算前准备工作、将相关数据准备好;熟悉财务决算的主表附表与辅助表;收入支出决算;财政拨款收入支出决算;基本支出决算明细;项目收入支出决算。 财务决…

如何认识内部审计的独立性?

内部审计的独立性是相对的。(书本上的就不多说了,网上很多) 内部审计人员依照相关法律法规和本单位管理制度,可以对本单位所有经济业务进行事前、事中或事后…

help的中文意思是什么?

help的意思是帮助,句中作为名词和动词使用。 help 英 [help] 美 [hɛlp] vt. 帮助;促进;治疗;补救 n. 帮助;补救办法;帮忙者;有益的东西 vi. 帮助;有用;招待 n. (Help)人…

经济学专业毕业论文题目选择?

社会经济学毕业论文题目参考 1、人口老龄化与社会经济发展相互关系研究进展 2、探析艺术品市场与社会经济的相互影响 3、退耕还林工程对生态环境及社会经济影响评价…

审计的业务范围的特点?

审计的业务范围具有三个特点,即全面性、综合性和独立性。 全面性指审计人员需要覆盖全部业务活动,包括财务报表的所有元素和所有财务信息及其相关管理制度; 综…

离任审计主要查些什么?

答,离任审计是领导干部经济责任的一种,按照审计法的相关规定,该项目审计由党委组织部门授权,由国家审计机关实施。其目的就是对领导干部任职期间履行经济责任…

企业财务收支审计多久做一次?

此题答案:一般一到两年一次 具体分析: 一般来说,审计年审是每年一次,也就是每年都需要进行一次审计,并向相关机构提交审计报告。但是,具体的审计年审周期也会因不…

工程审计人员应当具备哪些基本素质?

首先,应具备良好的道德品质。高度的责任感和正义感是审计人员最基本的道德要求。工程审计员应该自觉遵章守纪,在工程审计过程中廉洁自律,恪尽职守,使自己既有…

审计局可以要求他人配合调查吗?

可以的,其依据就是《审计法》。 1.《审计法实施条例》第四十七条被审计单位违反审计法和本条例的规定,拒绝、拖延提供与审计事项有关的资料,或者提供的资料不真…

审计证报考条件与时间?

一)遵守中华人民共和国宪法和法律法规,贯彻落实党的基本路线和各项方针政策。 (二)具备良好的审计职业道德和敬业精神。自觉运用新理念和新技术提高审计工作水平…

公司为什么要请外部审计?

出具的审计报告客观、独立、公正,且具有法律效力。内部审计受到某些原因的限制,审计有局限性。而聘请第三方进行审计,能够让各方股东认可。

审计和会计到底哪个好?审计和会计到底哪个好

会计更好一些,因为审计的就业面相对较窄,而会计的就业面宽泛,审计岗位会计专业完全能够胜任,在各种招聘岗位中,会计专业较为热门。

做审计有可能做到管理层吗?

做审计有可能做到管理。 只要你努力工作,审计工作可以视为管理层的责任。“永远不会满足”,不管你的工作做得多好,内部审计工作就是找到差距、找到不足,而要…

审计工作底稿综合类工作底稿的详解?

综合类工作底稿指注册会计师在审计计划阶段和审计报告阶段,为规划、控制和总结整个审计工作并发表审计意见所形成的审计工作底稿。它主要包括:审计业务约定书、…

合理保证绝对保证有效保证的区别?

合理保证、绝对保证、有效保证 是三个不同的概念,它们的区别如下: 1. 合理保证(Reasonable assurance)指的是审计人员在审计过程中,根据审计准则和职业道德规范,以…

应收账款怎么冲回,会计分录怎么做?急!急?

应收账款做会计分录: 1、发生: 借:应收账款-X公司(扣除商业折扣额) 贷:主营业务收入贷:应交税金-应交增值税(销项税) 2、结转成本借:主营业务成本贷:库…

大型集团审计中,如何确定需要披露的关联方交

注册会计师应该向管理层询问关联方的名称和特征,包括关联方自上期以来发生的变化,被审计单位和关联方之间关系的性质,被审计单位在本期是否与关联方发生交易,…

审计证据应当符合什么要求?

审计证据应当符合以下要求: 相关性:证据必须与审计目标和审计问题直接相关,能够提供对审计对象的有关信息。 可靠性:证据必须是可信的、可靠的,来源可查,具…

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