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天健 - 2024财务审计校招(招20人)

【昆明】天健 - 财务审计(2024校招) 发布机构:云南分所 招聘人数:20 截止日期:2024-07-31 职责描述 1、协助参与项目审计工作; 2、收集审计信息、整理审计文件; 3、…

财务收支审计的思路与做法

一、掌握企业基本情况 首先要查看企业的主要财务报表,也就是资产负债表和利润表,对该企业的主要经营情况有直观地印象和了解。我们可以企业的资产负债表,看出…

财务报告业务下的审计与评估

北京资产评估协会专业技术委员会在2024年6月27日举办了财报业务审计评估交流会,四大会计所的技术总监与北评协各专业委员会委员就财务报告业务下的审计与评估工作…

四类财务收支审计的主要内容及关注点

一、实行预算管理的事业单位主要审计内容: 1.财务收入来源的合法性、入账的完整性; 2.财务支出范围的合法性、合规性、合理性; 3.资产的安全性等。 二、基本建设…

2024年6月4日最新咨询:河池公司召开2024年财务审

为进一步提高财务审计管理水平,5月31日,河池公司召开2024年财务审计工作会议,总结2023年工作成效,部署2024年重点工作任务。公司董事长黎水昌、副总经理魏作标出席…

合同中如何明确双方的税务责任?

在合同中明确税务责任是至关重要的,能够有效预防未来可能发生的纠纷,并确保双方对税务义务有清晰的共识。以下是具体步骤: 1.研究相关税法: 首先,深入研究所…

会计审计对财务管理的作用

一、会计审核的作用 一个企业里面会计审核非常重要。会计审核是通过企业里面的会计工作流程进行的自我审核。对于企业来说,主要有两种功能,即监督功能和核算功…

中国上市公司股权转让的10个关键问题

1、股权是什么,具体包括哪些权利? 股权是投资人投资公司而享有的权利,来源于投资人对投资财产的所有权。投资人对公司的投资实质上是对投资财产权利的有限授予…

报表审计需要重点五关注领域

1、财务舞弊: 重点关注,伪造变造凭证,关联方造假。收入、成本费用。时点发时段法、总额法净额法。收入舞弊风险,滥用判断。异常迹象:临近期末、异常交易,执…

10种必须掌握的财务审计查账技巧

1、收入不入账、多收少记或少付多记的查账技巧 通常发生于财会制度不健全的单位,特别是开票与收款同属于一人最易出现此种现象。作案人大都是那些直接经手管理财…

公立医院财务收支审计重点及路径探析

0 1 财务收支审计概述 财务收支审计是具备独立性的审计机构及审计人员依照相关法规制度以及会计理论,以被审计单位的会计资料、财务收支活动(已发生)为对象开展…

采购与付款审计主要发现与思路分享

一、近期,某公司审计人员在审计A公司的采购环节审计中,审计发现如下: 1、供应商的确定与评审随意不严谨,没有经过集体决策原则,由单个采购员随意找供应商购买…

20个常见问题及24大审计程序

一、所需的资料 采购管理制度、操作流程、供应商管理办法、合格供应商名录、备选供应商名录、招标文件、投标文件、合格供应商评审表、供应商评定表、履约评估表…

采购价格审计:内容、方法、程序、常见问题

一、所需的资料 企业制定的关于价格制定的制度及管理办法、采购合同台账、各供应商的报价单、相关的询价、比价、议价资料、价格标准、市场上同时段、同类型物资…

财政专项资金违规使用的审计方法

一、虚列 较为普遍的一种方式,一般做法是财政或专项资金使用单位,列报支出,实际并未拨入专项资金使用单位或项目,而直接转入暂存款长期挂账,形成事实上的占…

2024年英国房东报税流程

01 英国的财税年度以及报税截止日期 财税年度的计算是 每年的4月6日到次年的4月5日 ,之后税务局会给您10个月的时间让您准备所有的房产收入和费用的报税。所以它的截…

财务报告审计讲解(什么是财务审计)

一、什么是财务报表审计 财务报表审计指的是具有审计资格的会计师事务所的注册会计师根据独立审计准则的要求,对被审单位财务报表所进行的审计。它以反映企业经…

2024年3月27日 审计署多地审计动态最新发布

部署大运河自然资源资产和文化遗产保护利用审计 江苏省审计厅组织大运河主干沿线的8个设区市审计局共同开展大运河自然资源资产和文化遗产保护利用情况审计。涉及…

注册烟草公司需要多少钱

一、注册烟草公司要哪些要求 (1)经营场所 注册一家烟草企业一定要有固定的经营场所,如果资金比较紧张的情况下我们还可以租商业用途的公寓或者选择共享办公室注…

民间审计定义 民间审计的作用是什么

在现代社会中,民间审计逐渐发展起来,各种非政府组织、公民团体或个人通过自发的方式,对公共机构、企业或非营利组织的经济活动和使用资源进行检查和评估。这种…

内控审计与专项审计区别

内控审计如专项审计的区别如下: 1、两者审计的内容广度不一样。内控审计的范围很广,所涉及的部门、人员、资源都比较庞大,只要是单位内部所涉及的东西都要进行…

为什么要进行审计独立性?

独立性是审计的本质特征,也是保证审计工作顺利进行的必要条件。如果审计不具有独立性,就不足以让委托者确信审计工作的有效性。例如,审计人员持有被审计单位…

浅谈如何做好审计培训工作?

1、应具备专门学识及业务能力,熟悉公司的经营活动和内部控制,不断通过后续教育来保持这种专业胜任能力。 2、应当遵循职业道德规范,并以应有的职业谨慎态度执行…

审计中的合理保证跟有限保证有什么区别

合理保证与有限保证 鉴证业务的保证程度分为合理保证和有限保证。 合理保证的保证水平要高于有限保证的保证水平。 审计业务属于合理保证的鉴证业务。 合理保证业…

如何防范注册会计师所面临的审计风险(四大措

(一)加强相关法律完善,为注册会计师审计工作提供标准 (二)加大审计工作宣传力度,为注册会计师提供良好的审计环境 (三)重视对审计委托方的选择,加强和客…

审计的技术方法有哪些(四大方法)

顺查法: 概念:顺查法指审计的取证顺序与反映经济业务的会计资料形成过程相一致的方法。 优点:审计过程全面细致,一般说来不容易遗漏错弊事项,因此,审计质量…

招标代理和审计公司可以是一家吗?答案是否定

1 不可以。2 招标代理和审计公司的职责和角色不同。招标代理主要负责协助招标人进行招标工作,包括招标文件的编制、招标公告的发布、投标文件的接收和评标等;而…

审计失败的定义

审计失败则是指注册会计师由于没有遵守公认审计准则而形成或提出了错误的审计意见。出现经营失败时,审计失败可能存在,也可能不存在。另外,还可能存在这样的情…

为什么审计信息化在我国越来越重要

首先一点,被审计的对象在不断的信息化,例如财务、人力、采购、销售等管理系统以及其它各种系统都已经逐步信息化,所以审计的信息化也同样是必不可少的,从取证…

审计对量的基本原则

也就是结算对量的原则,即对工程量、单价做一个核定,以便更清楚的进行工程价款的结算。 工程结算审计,是指建设工程项目竣工后,施工单位与建设单位(甲方)对工程…

审计人员应具备的条件以及执行职务的三大原则

1、凡从事审计工作的人员,都应事先经过适当的专业培训,并且具备熟练的专业技能 2、审计人员应依法执行职务 3、审计人员不仅必须具备丰富的学识与实践经验,更需…

什么是ipo审计风险:首次公开发行股票上市审计

IPO 审计风险,即首次公开发行股票上市审计中存在的风险。 与一般年报审计相比,IPO 审计包含最近三年一期财务数据,时间跨度大,综合性强,审计周期长。在落实IP…

过来人如何看待审计利弊

审计具有较高的法律地位,我国《宪法》《审计法》确立了审计监督制度,审计是《宪法》明文规定由政府行政首长直接领导的部门,也是写进《宪法》确定成立的政府部…

工程结算审计常见问题及对策

工程结算审计是对工程项目在实施过程中各项费用的合法性、合理性、准确性和完整性进行审查和核对的过程。在工程结算审计过程中,可能会出现以下常见问题: 1、违…

内部审计在企业管理中的地位与作用的选题目的

作为内部审计重要组成部分的企业内部审计,是企业管理系统的子系统,是管理层的重要控制手段,对企业的生存和发展起着重要作用。 内部控制是管理现代化的产物,…

内部审计职业道德规范是什么:公正最重要

审计人员职业道德是为指导审计人员在从事审计工作中保持独立的地位、公正的态度和约束自己行为而制订的一整套职业道德规范。 国家审计人员职业道德:审计机关和审…

epc项目必须全过程审计吗

一是采取联合审计方式。这种方法中,由于审计人员的专业结构及综合素质存在单一性等问题,审计部门应组织工程技术、经营计划、物资管理等相关部门的专业人员组成…

什么叫风险导向审计:以审计风险模型为基础进

风险导向审计即指注册会计师以审计风险模型为基础进行的审计,是审计专用术语。以战略观和系统观思想指导 重大错报风险评估和整个 审计流程,其核心思想可以概括…

审计意见书与审计决定书的区别

审计意见书是审计师执行审计程序、收集审计证据后,针对被审计事项发表的意见。主要起到鉴证作用。一般中介机构,即会计师事务所(民间审计)接受委托审计后出具…

重新计算适用的审计工作阶段

如果有特殊原因,包括不可抗力,那么审计工作阶段就要重新计算,延后计算,比如最近的新冠疫情,影响审计工作的开展,那么审计工作阶段阶段,就可以适当的延长…

内部审计人员从财务人员中抽调有何弊端

如果从内部财务人员中抽调又从事内部审计,从单项审计任务上讲肯定是不利于公平、公正、因为内部财务上的问题他也许不会自爆家丑,但是如果你搞的审计对象不是财…

财务混同需审计认定吗:需要

公司的财务混同需审计认定。 一般来说,公司的财务混同是指债务人将自己的财产与他人的财产进行混合,从而来模糊其作为债务人的属性,使其承担的债务逐渐减少,…

三大总体审计程序是什么?

按获取审计证据的目的,审计程序可以分为风险评估程序、控制测试(必要时或决定测试时)和实质性程序三种,这三种审计程序称之为总体审计程序。具体包括: 1.风险…

开展序时审计意义?

序时审计:是指内部审计部门根据辖内各营业机构管理水平和风险状况,定期对辖内各机构开展的具有连续性的全面审计活动。 序时审计的主要内容为被审计机构审计期…

审计报告分为哪几种(五种类型)

一、从审计报告的标准来划分,审计报告分为标准审计报告和非标准审计报告。 二、从审计报告的意见类型来分,一共有保留意见、无保留意见、无法表示意见、否定意…

公司审计如何审计员工

公司审计属于企业内部审计,审计对象是公司的资产、负债和权益情况,涉及到对人员的审计,主要是所属分公司主要负责人的经济责任审计。 一般不会对所属员工进行…

国家审计人才类型划分:管理性质审计人才/专业

国家审计人才类型可划分为:一、管理性质审计人才:具备财务管理、决策管理、组织管理、企业战略规划等专业背景,能够发掘或排查企业内部控制体系缺陷、解决经营…

审计报告报备需要什么(六大要素)

需要出审计报告的情况: 1、年终(一般有主管部门的国有企业都要给主管部门出具审计报告)。 2、企业转制(需要在文件或法律条文规定日期出具)。 3、税务局(这个…

电信代理费属于那个税收分类编码:服务税收分

佣金代理的税收分类编码是304080299

合同审计材料

1、企业营业执照副本、税务登记证副本、机构代码证、行业资质复印件;2、委托协议书签字、盖章;审计有关事项说明签字、盖章(提供统一格式); 3、企业基本情况…

专项审计需要专门的程序吗:需要

专项审计调查,是指审计机关主要采用审计的方法,对与财政收支、财务收支有关或者本级人民政府交办的特定事项,向有关地方政府、部门、单位和个人进行的专门调查…

库存盘点报告怎么写?

库存盘点报告应按以下几个内容进行填写,第一,要明确上期库存数量和余额量是多少。 第二,要写明当期进库和出库的数量和金额。 第三要写明本期的余额数量和金额…

我国国家机构的组织是什么?

中华人民共和国财政部 中华人民共和国国土资源部 中华人民共和国住房和城乡建设部 中华人民共和国水利部 中华人民共和国商务部 中华人民共和国国家卫生和计划生育…

古代对财务的称呼?

古代官方会计称呼叫做账房先生。 历史起源 大禹为公益事业构建了最早的国家税赋制度,有了税赋制度自然就有了会计审计工作,在绍兴的会稽山大禹集合全国的诸侯,…

2013四大会计师事务所去哪个比较好以及审计还是

审计方面,普华的业务好,但是审计工作比较粗糙,不注重质量控制,主要是业务多人太少;德勤的审计和税务都不错,现在业务快超过普华了;安永的审计和税务都不错…

2005年注册会计师考试考几门?

2005年考注册会计师的时候,只考五科。会计,财务管理,审计,经济法,税法。当时的考试难度非常的大,这五科五年内成绩是有效的。好来注会开始改革,多加了一科…

CPA证书对审计工作的重要性?

CPA证书就是一张自带光环的名片。正是因其稀缺性和严格的审核,才愈加突出了持证人的学习能力和专业能力。在事务所,证书和能力同样重要。证书体现的是学习考试的…

全国大约有多少单位内部审计人员?

能有上千万内审人员。单位内审人员大约由这几个人组成,纪检、监察、审计、会计、工会和职工代表等,全国有这么多大小单位,总公司下面有分公司、子公司,你说有…

审计专硕含金量?

1.考研难度来说,同一个学校的审计专硕复试线一般都会比会计专硕低一些,很多会计专硕还直接考虑将审计专硕做为自己调剂的对象。 2.就业面来来说,审计专硕就业面…

八大会计事务所是哪八大?

八大事务所是指:瑞华会计师事务所、立信会计师事务所、天健会计师事务所、信永中和会计师事务、大华会计师事务所、大信会计师事务所、致同会计师事务所、天职国…

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